项目概况:项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现XXX公司多元化经营的战略目标。

项目背景:

“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。

未来,随着基础设施投资加快、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业“十二五”规划》,预计“十二五”期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与“十二五”相比,增速将明显放缓,2015年十种有色金属的消费量预测如下:


目录

第一部分项目概况 

一、项目名称 

二、项目承办单位 

三、并购动因 

四、投资主体 

(一)投资方——

(二)被投资方——

五、并购计划 

六、项目主要经济技术指标 

七、可行性研究编制依据 

第二部分项目背景和必要性与可行性分析 

一、项目背景 

二、投资的必要性与可行性分析 

第三部分投资方案 

一、预计投资总额 

二、并购定价原则 

三、并购方式 

四、其他有关约定及承诺 

五、资金来源 

六、并购流程 

第四部分有色金属行业现状及市场形势分析

一、有色金属行业政策环境分析 

二、中国有色金属行业发展概况 

三、中国有色金属行业发展潜力分析 

第五部分目标公司的主要情况

一、目标公司概况 

(一)企业基本情况 

(二)现有股权结构及股东情况 

(三)企业组织架构 

二、目标公司的经营及财务情况 

(一)生产能力及经营情况 

(二)主要客户 

(三)主要财务情况 

第六部分并购后的经营发展规划 

一、并购后的经营与管理 

二、未来发展规划 

第七部分投资估算及资金筹措

一、投资估算依据和说明 

二、资金使用计划 

三、资金筹措方案 

第八部分财务评价 

一、基本财务数据假设 

二、销售收入预测与成本费用估算 

三、盈利能力分析 

四、盈亏平衡分析 

五、财务评价结论 

第九部分项目并购影响效果分析 

第十部分项目风险分析及对策 

一、法律风险及对策 

二、信息风险及对策

三、市场风险及对策 

四、管理风险及对策 

第十一部分结论 


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